Добрый день,
Подскажите пжл как поступить грамотнее с практической точки зрения. Ситуация: за 1 кв 2013 была КНП по НДС - НДС к возмещению. Мы предоставили все документы . Но теперь выяснилось что немного некорректно по книге покупок был показан НДС по ж/д билетам сотрудников. Я до этого не сталкивалась с такими ситуациями но по рекомендациям предписывается в книгу покупок вписывать именно номер ж\д билета а не счф перевозчика и предоставлять копию именно билета в подтверждение возмещения НДС а не счф перевозчика. Я же в книге покупок казала именно реквизиты счф перевозчика и предоставила счф перевозчика в налоговую.Камералка сейчас в процессе - документы мы отвезли в мае, проверка по идее длится 3 месяца.
Как лучше: подать сейчас уточненку с приложением пояснения и ж/д билетов и доп листом к книге покупок? Или просто написать в письмо о доподготовке документов в рамках уже идущей камералки и привезти все подтверждающие доки в налоговую в канцелярию на имя прорверяющего инспектора ?
Заранее спасибо за помощь !